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這個分錄具體怎么寫?9%可以抵扣嗎
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這是自己單位開出的發(fā)票
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
自己單位開出的9%稅率專票 一般納稅人收到后可以抵扣
2023 08/01 21:27
84784959
2023 08/01 21:29
能不能按著圖片寫個完整的分錄,包括后面的金額
bamboo老師
2023 08/01 21:32
借:庫存現(xiàn)金 10000
借:銀行存款 60000
借:應收賬款-D 90000
借:應收賬款-E 20000
貸:主營業(yè)務收入 123893.81+36697.25=160591.06
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)16106.19+3302.75=19408.94
84784959
2023 08/01 21:34
謝謝,還有這兩道題幫我看一下,正確的分錄是該怎么寫呀
bamboo老師
2023 08/01 21:42
借:銀行存款? 35000
貸:其他應付款-王一? 35000
借:庫存商品176991.15
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)23008.85
貸:銀行存款80000
貸:庫存現(xiàn)金10000
貸:應付賬款-F 110000
84784959
2023 08/01 21:45
還有這個兩個完整的分錄
bamboo老師
2023 08/01 21:47
借:管理費用 1750
貸:預付賬款 1750
借:管理費用 3890.17
貸:累計折舊 3890.17
84784959
2023 08/01 21:50
折舊那個不需要寫二級明細嗎,比如電腦折舊費,家具折舊費,車輛折舊費這種
bamboo老師
2023 08/01 21:50
實際工作中 一般就是計入管理費用-折舊費 這樣就好了 不需要您寫的這么明細
84784959
2023 08/01 21:52
好的,謝謝,還有這兩個題的正確分錄
bamboo老師
2023 08/01 21:55
借:原材料、庫存商品 20365.89
貸:應付賬款-暫估應付賬款 20365.89
借:主營業(yè)務成本358036.2
貸:庫存商品 358036.2
84784959
2023 08/01 21:58
計提本月社保費的分錄。公司和個人部分
bamboo老師
2023 08/01 21:58
借:管理費用-社保費
貸:應付職工薪酬-單位社保費
個人部分是在工資里計提的 不需要單獨計提
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