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我每個月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做, 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 三級專欄(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方有余額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84784979| 提問時間:2023 08/01 15:40
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
三級專欄(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方有余額, 需要結(jié)轉(zhuǎn)。全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023 08/01 15:41
文文老師
2023 08/01 15:41
三級專欄(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方有余額, 需要結(jié)轉(zhuǎn)。全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
84784979
2023 08/01 15:44
您沒明白我的意思,我是說,做了 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 這個分錄后,
84784979
2023 08/01 15:45
借方的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
文文老師
2023 08/01 15:47
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784979
2023 08/01 15:49
老師,這個結(jié)轉(zhuǎn)三級專欄分錄,每月末做還是年底做?
文文老師
2023 08/01 15:49
都可以,看個人的習(xí)慣
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