問題已解決

老師,2021年本來(lái)要退回對(duì)方貨款100元,扣下貼現(xiàn)10元,剩下90元退回對(duì)方, 收款:借銀行存款100,貸應(yīng)收賬款100, 因?yàn)槟撤N原因,退回貨款,沖收款分錄 借應(yīng)收賬款90,貸銀行存款90 ,現(xiàn)在要怎么操作,應(yīng)收賬款負(fù)10

84785045| 提問時(shí)間:2023 08/01 13:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款, 借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)10
2023 08/01 13:43
84785045
2023 08/01 13:56
財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用嗎,需要以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2023 08/01 13:59
你好,可以的,不用的,直接做到當(dāng)年就行。
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