問(wèn)題已解決
老師,我們單位是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),之前的會(huì)計(jì)報(bào)增值稅的時(shí)候把出口銷(xiāo)售額填在了報(bào)表第一行,按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額上,有什么影響嗎?怎么處理
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是把出口銷(xiāo)售額錯(cuò)填成內(nèi)銷(xiāo)了嗎?那這部分需要出口退稅么?這個(gè)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了嗎?如果需要可能需要去大廳修改一下報(bào)表。最好打電話問(wèn)一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局怎么處理。12366
2023 07/30 22:26
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