問(wèn)題已解決

錢(qián)已經(jīng)付款,貨已收到但是發(fā)票下月開(kāi),當(dāng)月怎么做賬

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/29 12:26
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2023 07/29 12:26
84784996
2023 07/29 12:27
但是貨收到了
84784996
2023 07/29 12:28
當(dāng)月入款還有領(lǐng)用
劉艷紅老師
2023 07/29 12:28
借:庫(kù)存商品-暫估 貸:銀行存款
84784996
2023 07/29 12:29
有13進(jìn)項(xiàng)稅的!
劉艷紅老師
2023 07/29 12:29
暫估暫時(shí)不需要考慮稅費(fèi)
84784996
2023 07/29 12:30
那付出去是含稅的
劉艷紅老師
2023 07/29 12:31
到時(shí)把暫估沖掉,再用收到的發(fā)票做賬
84784996
2023 07/29 12:33
加權(quán)平均價(jià)暫估進(jìn)去了,已經(jīng)領(lǐng)用了再?zèng)_掉,那成本不對(duì)。
劉艷紅老師
2023 07/29 12:34
到時(shí)直接沖成本就可以了
84784996
2023 07/29 12:42
成本涉及很多數(shù)據(jù)。還有銷(xiāo)售出去了。
劉艷紅老師
2023 07/29 13:08
就沖這個(gè)的成本就可以
劉艷紅老師
2023 07/29 13:10
 企業(yè)購(gòu)買(mǎi)貨物,驗(yàn)收入庫(kù)但尚未收到發(fā)票時(shí),應(yīng)暫估入庫(kù):   借:庫(kù)存商品(或原材料等科目)     貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款   企業(yè)取得對(duì)應(yīng)發(fā)票后沖減暫估時(shí):   借:庫(kù)存商品(或原材料等科目)(紅字)     貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(紅字)   企業(yè)按照發(fā)票內(nèi)容進(jìn)行入賬時(shí):   借:庫(kù)存商品     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)     貸:應(yīng)付賬款——公司名稱(chēng)
劉艷紅老師
2023 07/29 13:10
這個(gè)是完整的分錄,你看下
84784996
2023 07/29 13:12
暫估入庫(kù)我知道,那是在沒(méi)付錢(qián)的情況下,現(xiàn)在是錢(qián)付了,貨到了,對(duì)方下月才會(huì)開(kāi)具增值稅專(zhuān)票13%
劉艷紅老師
2023 07/29 13:24
把應(yīng)付賬款變成銀行存款就可以了,沖賬時(shí)就放在借方銀行存款
84784996
2023 07/29 13:40
款付了,還可以沖銀行存款的。
劉艷紅老師
2023 07/29 14:12
你不是還要做發(fā)票的分錄嗎 借:庫(kù)存商品(或原材料等科目)(紅字)    借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(正字)
84784996
2023 07/29 14:16
老師:已付貨已到,發(fā)票未到,需要先把貨的價(jià)值暫估入庫(kù) 付款時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 貨品入庫(kù)時(shí) 借:庫(kù)存商品/原材料/低值易耗品等 貸:應(yīng)付賬款-暫估 期末發(fā)票才到直接紅字期初要錄一張產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)一樣的憑證 借:庫(kù)存商品/原材料/低值易耗品等(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 再根據(jù)發(fā)票上的價(jià)款做入庫(kù)記錄 借:庫(kù)存商品/原材料/低值易耗品等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 預(yù)付賬款不夠時(shí)應(yīng)補(bǔ)錄 借:預(yù)付賬款
劉艷紅老師
2023 07/29 14:17
你先計(jì)入預(yù)付賬款,這樣也可以的
84784996
2023 07/29 14:19
是包裝物,先驗(yàn)收入庫(kù)了,在付款,先暫估,在預(yù)付,下月在沖暫估,在 沖預(yù)付入庫(kù)。
劉艷紅老師
2023 07/29 14:27
可以的, 你這樣做沒(méi)有問(wèn)題
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