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老師,我們單位是一般納稅人銷售花種的免稅企業(yè),那我們從其他一般納稅人或農(nóng)戶那采購的花種可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

84785018| 提問時(shí)間:2023 07/27 11:17
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是可以計(jì)算抵扣的,可以
2023 07/27 11:22
84785018
2023 07/27 11:28
增值稅銷項(xiàng)是免的,計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)的話應(yīng)交增值稅就成負(fù)數(shù)了
小鎖老師
2023 07/27 11:28
嗯對(duì),相當(dāng)于你有進(jìn)項(xiàng)那部分,你沒有其他業(yè)務(wù)嗎
84785018
2023 07/27 11:33
我們還有綠化工程,綠化工程按9%繳納增值稅,可以用購進(jìn)花種的進(jìn)項(xiàng)抵扣綠化工程的銷項(xiàng)是吧?
84785018
2023 07/27 11:35
不管是一般納稅人開的免稅銷售普票還是免稅銷售專票都可以計(jì)算抵扣嗎?還是只能抵扣我們自己開的收購發(fā)票? 呢?
小鎖老師
2023 07/27 11:41
嗯對(duì),是只能抵扣我們自己開的
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