問(wèn)題已解決

之前有個(gè)員工的工資預(yù)支3萬(wàn)多了,之前做應(yīng)付職工薪酬了,這個(gè)月他開(kāi)安裝費(fèi)發(fā)票了,怎么做賬?原來(lái)多付的怎么辦?

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/27 06:34
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬
2023 07/27 06:35
84784960
2023 07/27 06:38
不明白,之前按工資發(fā)時(shí)多發(fā)了,現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票,多發(fā)的和現(xiàn)在的怎么沖?老師麻煩寫(xiě)清楚點(diǎn)
王超老師
2023 07/27 06:39
你當(dāng)時(shí)的分錄,是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 現(xiàn)在就把應(yīng)付職工薪酬沖到了
84784960
2023 07/27 06:40
是的,應(yīng)付職工薪酬怎么沖?
王超老師
2023 07/27 06:42
借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬
84784960
2023 07/27 07:00
怎么是借管理費(fèi)用?我計(jì)提的是對(duì)的
84784960
2023 07/27 07:26
計(jì)提是對(duì)的,只是提前預(yù)付了3萬(wàn)的,但現(xiàn)在開(kāi)的是發(fā)票,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)付職工薪酬嗎?
王超老師
2023 07/27 08:34
你計(jì)提的是 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付職工薪酬 ? 但是你這個(gè)不是計(jì)提阿,只是轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款科目的
84784960
2023 07/27 08:40
計(jì)提時(shí),借工程施工一合同成本一人工費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬貸銀存,然后應(yīng)付職工薪酬借方多發(fā)了3萬(wàn)多,現(xiàn)在開(kāi)票,應(yīng)該做工程施工一合同成本一人工費(fèi)貸應(yīng)付賬款吧?現(xiàn)在是要把應(yīng)付職工薪酬沖應(yīng)付賬款吧??
王超老師
2023 07/27 08:43
你這個(gè)是放到工程施工科目的,后面你再?zèng)_,就不需要再轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款科目的
84784960
2023 07/27 08:48
搞暈了,計(jì)提的都對(duì),現(xiàn)在問(wèn)題就是應(yīng)付職工薪酬借方是負(fù)數(shù),現(xiàn)在的應(yīng)付賬款要給對(duì)方付,
王超老師
2023 07/27 08:50
你應(yīng)付職工薪酬借方是負(fù)數(shù),那么實(shí)際是貸方的正數(shù)的,是你計(jì)提的
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