問題已解決
您好老師,我是銷售方,本月有沖紅對方已認(rèn)證的專票,那我作為銷售方,我7月帳務(wù)有什么要處理的嗎?
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速問速答1.那7月的實際不含稅收入是本月已開的收入減掉本月已沖紅的收入,等于本月實際收入是嗎?2.本月實際收入例如10萬,銷項稅1.7萬,那下月申報增值稅主表收入欄顯示是10萬嗎,銷項稅那欄會顯示是1.7萬嗎?
2023 07/26 15:26
84784999
2023 07/26 15:43
如果我是購買方我已認(rèn)證,能后銷售方?jīng)_紅了,我就要做進項稅額轉(zhuǎn)出,是嗎
84784999
2023 07/27 08:45
比如7月已做進項轉(zhuǎn)出300,那7月實際認(rèn)證進項稅700,那是不是申報7月增值稅主表進項稅那欄會變成400
meizi老師
2023 07/26 14:32
你好; 紅沖的話; 你要做紅沖收入的分錄; 以及成本的分錄 ;這個紅沖是因為業(yè)務(wù)取消了嗎?
meizi老師
2023 07/26 15:28
你好;? 對的;? 比如7月紅沖了100萬; 你實際本月開了 150萬; 那么? 7月 紅沖后的金額 按50萬來報稅費哈??
meizi老師
2023 07/26 15:45
你好;? 需要的; 購買方開紅字信息表做轉(zhuǎn)出分錄的 ; 銷售方紅沖發(fā)票的?
meizi老師
2023 07/27 09:08
你好; 是的; 你認(rèn)證的話 ; 你把紅沖的那部分產(chǎn)生的進項稅 ;給轉(zhuǎn)出就行了??
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