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你好 收到22000元 要開稅 然后實際成交金額8800元 開稅按照22000元開 多的錢退回客戶 怎么開

84785008| 提問時間:2023 07/26 12:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這是退貨的嗎?專票還是普通發(fā)票的?
2023 07/26 12:36
84785008
2023 07/26 12:38
開普通發(fā)票
郭老師
2023 07/26 12:39
發(fā)票全部紅沖22000,然后再重開一個8800正數發(fā)票。退回的話退差額
84785008
2023 07/26 12:39
總收到的未稅:22000÷1.13=19469元。 多開的稅額:【19469-原訂單未稅8800】*0.13=1386.97元。 剩下的余額:22000元-(多開的稅額1386.97)-(原先訂單的含稅8800*1.13)=10669元。
84785008
2023 07/26 12:40
這樣算對嗎
郭老師
2023 07/26 12:41
那你們這是多開了發(fā)票,虛開發(fā)票,然后收收他的額外的稅點是不是 你額外稅點算出來是多少? 兩種做法,不含稅的金額乘以稅率,這個是稅點的,或者是不含稅金額-(不含稅的金額/(1-稅率))
84785008
2023 07/26 12:43
虛開發(fā)票22000元 實際金額是8800元 然后多的錢退給業(yè)務當回扣
84785008
2023 07/26 12:45
是開專票
郭老師
2023 07/26 12:46
22000-8800)/(1?13%增值稅稅率)*8% 是13%,根據稅負再加一部分利潤,可以按照這個來
84785008
2023 07/26 12:48
為什么要*8%
84785008
2023 07/26 12:48
22000-8800/1+13%/13% 這樣對嗎
84785008
2023 07/26 12:49
22000-8800/1+13%*13% 這樣對嗎
郭老師
2023 07/26 12:56
單位有抵扣的嗎?有抵扣的話,增值稅稅負在2.5%-3%,所得稅稅負2%,印花稅、附加稅亂七八糟加起來這些不到1% 單位沒有底褲的話,只能比13%多,增值稅13%,附加稅6%,印花稅萬分之三減半所得稅5%。小型微企業(yè)的這是 加起來19%
84785008
2023 07/26 12:57
單位沒有 就是業(yè)務來下單實際8800件 開稅 但是她報給公司的金額是22000元 然后要開專票 剩下的回扣就退業(yè)務 但是開票就按照22000開
郭老師
2023 07/26 13:06
那你可以考慮收他19個點的
84785008
2023 07/26 13:07
22000-8800/1+13%*19% 這樣對嗎
郭老師
2023 07/26 13:07
可以的,可以這么做的。
84785008
2023 07/26 13:09
如果客戶不同意收19% 13%也可以對吧
郭老師
2023 07/26 13:11
可以的,這個你們自己決定。
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