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我22年12月收到一張發(fā)票正常認證抵扣報稅了,23年3月開具了紅字發(fā)票,又更正開具了一張正常藍字發(fā)票,金額都一樣,我應(yīng)該怎么報稅啊

84784998| 提問時間:2023 07/26 11:08
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
報稅是按扣除紅字銷售金額后申報的,不單獨體現(xiàn)紅字
2023 07/26 11:09
84784998
2023 07/26 11:12
我是購買方,22年藍字的正常抵扣了,23年的藍字又正常抵扣了,紅字發(fā)票沒處理,紅字能認證抵扣嗎?紅字發(fā)票應(yīng)該怎么處理
家權(quán)老師
2023 07/26 11:14
紅字發(fā)票不用認證的,直接做進項轉(zhuǎn)出
84784998
2023 07/26 11:16
那兩張藍字發(fā)票都認證抵扣了,沒問題吧?然后再做一個進項轉(zhuǎn)出?
家權(quán)老師
2023 07/26 11:19
是的,就是做一個進項轉(zhuǎn)出
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