問題已解決

老師好,我在今年第一季度開票的時候,開錯了的發(fā)票沒有作廢,導(dǎo)致發(fā)票多開了超過30萬,增值稅交了三千多,經(jīng)營所得1300多,那我確實(shí)沒有這么多收入,稅款已經(jīng)交了,我現(xiàn)在還能紅沖錯誤的發(fā)票,申請退稅嗎?

84784954| 提問時間:2023 07/26 07:33
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,禁紅沖發(fā)票是能是沖銷等月底收入,之前的不能退稅
2023 07/26 07:34
84784954
2023 07/26 07:36
那紅沖發(fā)票,增值稅留抵嗎?
東老師
2023 07/26 07:36
紅沖的時候,可以使得當(dāng)月的增值稅少交
84784954
2023 07/26 07:37
那我當(dāng)月也沒有這么多增值稅要交
東老師
2023 07/26 07:38
正是因?yàn)槟銢]及時作廢或者紅字,所以才交
84784954
2023 07/26 07:40
老師,我的意思是,我這個月要交的增值稅,沒有紅沖的增值稅多
東老師
2023 07/26 07:40
沒錯的,就是這個意思的
84784954
2023 07/26 07:43
剩下的負(fù)數(shù)等下個月再抵消嗎
東老師
2023 07/26 07:48
對,等你下個月開票的時候再抵
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