問題已解決

老師我去年有好幾筆預(yù)付賬款 ,但是其實(shí)去年當(dāng)月我就取得發(fā)票了 ,我應(yīng)該是做錯(cuò)了 不應(yīng)該掛預(yù)付賬款的,我想問問今年怎么調(diào)賬

84785022| 提問時(shí)間:2023 07/25 10:44
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,當(dāng)時(shí)分錄全部是咋做的啊這個(gè)
2023 07/25 10:46
84785022
2023 07/25 10:50
借:預(yù)付賬款——A公司,貸:銀行存款
84785022
2023 07/25 10:51
我們是汽車租賃公司 這些做錯(cuò)的有些是記管理費(fèi) 有些是支付的租金
小鎖老師
2023 07/25 10:57
那就是 借 管理費(fèi)用? 貸 預(yù)付賬款
84785022
2023 07/25 10:57
去年的會(huì)計(jì)分錄不用紅沖嗎
小鎖老師
2023 07/25 11:06
那個(gè)直接本年度沖銷就可以
84785022
2023 07/25 11:15
就本年度紅沖相反分錄 ,然后在做正確的分錄嗎?或者直接就是借:管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款嗎
小鎖老師
2023 07/25 11:17
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈
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