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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這個(gè)怎么調(diào)賬??!老師,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),怎么辦?資產(chǎn)總計(jì)是負(fù)數(shù)也不對(duì)???這咋調(diào)整?
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速問(wèn)速答你好,應(yīng)收賬款按照應(yīng)收賬款科目的明細(xì)賬的借方,加上預(yù)收賬款明細(xì)賬,借方數(shù)據(jù)填寫。
應(yīng)付賬款是按照應(yīng)付明細(xì)賬的貸方科目和預(yù)付賬款的貸方科目合計(jì)填寫。
2023 07/21 14:18
玲老師
2023 07/21 14:18
這個(gè)正常賬務(wù)處理沒(méi)有錯(cuò)誤就直接按這個(gè)填寫報(bào)表就行了,賬是不需要調(diào)整的。
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