問題已解決
老師,你好,電費發(fā)票還沒有收到,那本月需要預提,會計分錄怎么做呢
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速問速答借:管理費用-電費
貸:其他應付款-暫估
2023 07/20 15:41
84785034
2023 07/20 15:45
老師,可以借:管理費用,貸:預提費用-電費,,,這樣可以嗎
劉艷紅老師
2023 07/20 15:46
不可以的,只能先做暫估處理
84785034
2023 07/20 15:54
老師,為什么不可以用預提費用科目呢
劉艷紅老師
2023 07/20 16:07
現(xiàn)在這個取消了,不能用了
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