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預(yù)提費(fèi)用科目取消后,當(dāng)月預(yù)提水電費(fèi),下月收到發(fā)票會計分錄怎么做?

84785045| 提問時間:2018 10/07 16:42
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
預(yù)提費(fèi)用取消后,用”其他應(yīng)付款“科目處理。當(dāng)月預(yù)提水電費(fèi),下月收到發(fā)票,沖銷上月預(yù)提,再按發(fā)票進(jìn)行入賬處理。
2018 10/07 16:50
84785045
2018 10/07 16:54
當(dāng)月預(yù)提 借:制造費(fèi)用~水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款~ 某某公司 然后根據(jù)發(fā)票 借:其他應(yīng)付款-XXXXX公司 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 可以這樣做嗎?
江老師
2018 10/07 17:07
一、當(dāng)月預(yù)提 借:制造費(fèi)用——水電費(fèi) (假定是車間用的水電費(fèi)) 貸:其他應(yīng)付款—— 某某公司 二、收到發(fā)票時,然后根據(jù)發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理 1、沖銷上月預(yù)提費(fèi)用 借:制造費(fèi)用——水電費(fèi) 負(fù)數(shù)(假定是車間用的水電費(fèi)) 貸:其他應(yīng)付款—— 某某公司 負(fù)數(shù) 2、按發(fā)檣入賬 借:制造費(fèi)用——水電費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:其他應(yīng)付款——某某公司 3、支付水電費(fèi)時 借: 其他應(yīng)付款——某某公司 貸:銀行存款
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