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小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)問(wèn)題,代開(kāi)專票減征額填哪里?免稅企業(yè)的免稅額填哪里?

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/20 12:14
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí),首先將減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》主表的第1欄和第2欄中。填寫(xiě)完主表后,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算,填寫(xiě)在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》相關(guān)欄目。選擇減稅性質(zhì)代碼和名稱,減征額填寫(xiě)到“本期發(fā)生額”、“本期應(yīng)抵減稅額”、“本期實(shí)際抵減稅額”。 同時(shí)將減征額填寫(xiě)在主表的第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”中。
2023 07/20 12:17
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