問題已解決

老師 我想問下員工自己墊付買的辦公用品,然后直接買回來拿著發(fā)票來報銷了。我做分錄還用走下其他應付款嗎 不能直接做如下分錄吧? 借:管理費用-辦公用品 貸:銀行存款/現(xiàn)金 還是應該這樣做 借:管理費用-辦公費 貸:其他應付款-*** 借:其他應付款*** 貸:銀行存款/現(xiàn)金

84785013| 提問時間:2023 07/18 09:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,根據(jù)你的描述,需要按第二種方式
2023 07/18 09:27
84785013
2023 07/18 09:36
好的老師、
鄒老師
2023 07/18 09:36
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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