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23年5月31日之前取得的22年銷售費用和成本票,我在23年5月份怎么做賬?可以做到23年6月份嗎?

84785036| 提問時間:2023 07/18 08:54
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,如果去年沒有進行賬戶處理,而且金額非常小的,就可以直接做到23年的6月份。
2023 07/18 08:56
84785036
2023 07/18 08:59
已經(jīng)在匯算清繳里面調(diào)整了的,要做進去嗎?我填在匯算清繳銷售費用里面的,那我這個賬務(wù)處理怎么做?
玲老師
2023 07/18 09:04
已經(jīng)做沒有取得發(fā)票調(diào)整的,現(xiàn)在回來發(fā)票還可以追加到發(fā)生年度扣除的。
84785036
2023 07/18 09:06
意思就是23年5月31日之前取得銷售費用發(fā)票,已經(jīng)在匯算清繳里面填在銷售費用這個科目里面了,但是,賬務(wù)里面還沒有做這筆分錄,現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理。
玲老師
2023 07/18 09:12
會匯算清繳錢回來發(fā)票那就可以稅前扣除了。你這筆業(yè)務(wù)22年到底有沒有入賬?要是入賬了沒有發(fā)票?匯算清繳回來發(fā)票就可以扣除,把發(fā)票貼在原來的憑證后面就行。
84785036
2023 07/18 09:15
22年賬務(wù)里面沒有入賬,發(fā)票是23年5月31日收回的。就是因為發(fā)票沒有入賬在22年,是23年收回的,已經(jīng)在匯算清繳里面扣除了,所以,要怎么處理,
玲老師
2023 07/18 09:20
你好,已經(jīng)在匯算清繳扣除了,那你就直接把這筆分錄補到22年就可以了,借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款等。
84785036
2023 07/18 09:25
不用做成銷售費用這些科目嗎?就做以前年度損益調(diào)整??
玲老師
2023 07/18 09:27
是的,因為已經(jīng)跨年了,所以用以前年度損益調(diào)整。
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