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問題已解決
貨款入庫,發(fā)票未到如何做入庫分錄
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速問速答借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估
2023 07/16 20:36
84785028
2023 07/16 20:37
那這個是對方銷貨單上的含稅金額嗎
劉艷紅老師
2023 07/16 20:38
是的,是的, 這個是含稅的金額
84785028
2023 07/16 20:38
那收到對方開來的部分發(fā)票如何做
劉艷紅老師
2023 07/16 20:45
收到多少就沖多少,再做正數(shù)分錄
84785028
2023 07/16 20:45
如何做那,繞著進(jìn)項(xiàng)稅?
劉艷紅老師
2023 07/16 20:46
比如現(xiàn)在收到10萬,那就先把前面的暫估做10萬的負(fù)數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄就可以了
84785028
2023 07/16 20:48
正確如何做那
劉艷紅老師
2023 07/16 20:51
1、上月暫估成本:
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估款
2、次月初收到發(fā)票后,沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄:
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估款
3、取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄:
借:庫存商品
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
84785028
2023 07/16 20:54
要是次月沒有收到發(fā)票,是不是就不用沖
劉艷紅老師
2023 07/16 20:54
是的,什么時候收到發(fā)票,什么時候沖
84785028
2023 07/16 20:57
那收到對方銷貨單,沒有收到發(fā)票那,那開入庫單的時候含稅嗎
劉艷紅老師
2023 07/16 20:58
開入庫單的時候這個也是含稅的,
84785028
2023 07/16 20:59
那不是就虛增成本了嗎?
劉艷紅老師
2023 07/16 21:01
你能知道稅費(fèi),就按不含稅的
劉艷紅老師
2023 07/16 21:01
這個只能到時收到發(fā)票再調(diào)賬
84785028
2023 07/16 21:04
知道稅款就除去,那入庫單就和對方銷貨單總數(shù)不一致,要是不除去,對方還沒有開票來,但是要銷售出去那稅款不是復(fù)雜了嗎
劉艷紅老師
2023 07/16 21:07
你先按對方銷貨單入庫就可以了
劉艷紅老師
2023 07/16 21:07
按對方銷貨單上的金額入庫
84785028
2023 07/16 21:08
那沒有收到發(fā)票要賣出去了又如何處理稅分錄
劉艷紅老師
2023 07/16 21:16
先不要管稅,這個成本本來就是暫估的,不知道稅費(fèi)的
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