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老師,小規(guī)模公司。收入未價(jià)稅分離是112萬,利潤表凈利潤是59萬,應(yīng)該繳納的增值稅是不是就是112萬/1.01*0.1等于1萬多,企業(yè)所得稅就是59萬乘以5%小微企業(yè)

84784998| 提問時(shí)間:2023 07/16 13:32
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,計(jì)算了增值稅后還要計(jì)算相關(guān)的附加稅和印花稅,也可以企業(yè)所得稅前抵扣的
2023 07/16 13:33
84784998
2023 07/16 13:34
就是說 當(dāng)月計(jì)提是吧 因?yàn)槲疫@個(gè)是中間建賬 先大概算一下 告訴老板 要補(bǔ)的稅
2023 07/16 13:36
你好,是的,根據(jù)當(dāng)月繳納的增值稅計(jì)提附加稅
84784998
2023 07/16 13:36
老師那我的算法對(duì)的吧
耿老師
2023 07/16 13:38
你好,增值稅算的沒有問題,企業(yè)所得稅的話需要扣除附加和印花稅稅金后再看一下凈利潤
84784998
2023 07/16 13:40
好的。那應(yīng)該差異也不大了
耿老師
2023 07/16 13:41
你好!是的,金額不會(huì)太大
84784998
2023 07/16 13:45
老師,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額還扣除當(dāng)月企業(yè)所得稅嗎?我看報(bào)表還有個(gè)減所得稅費(fèi)用呢
耿老師
2023 07/16 14:10
你好!不扣除的,否則成了循環(huán)了
84784998
2023 07/16 14:20
我也覺得奇怪,那這個(gè)報(bào)表減所得稅減的是啥
耿老師
2023 07/16 14:30
你好,報(bào)表上寫的就是你計(jì)提的,但是申報(bào)表上不再寫這個(gè)數(shù)了,申報(bào)表是按累計(jì)數(shù)計(jì)算的,如果之前有交納的話需要填寫
84784998
2023 07/16 14:32
那就是說,單看出的利潤表,稅金及附加指的是印花稅和附加稅,然后所得稅指的就是當(dāng)月的企業(yè)所得稅是這么理解嗎?
耿老師
2023 07/16 16:06
你好!是的,可以這樣理解
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