問題已解決

我公司是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開的農(nóng)機(jī)的發(fā)票,應(yīng)該是免稅的,但是發(fā)票稅率開錯(cuò)了,開成1%可,現(xiàn)在申報(bào)增值稅還能免稅嗎?我在填申報(bào)表的時(shí)候可以按照免稅填寫嗎?

84784951| 提問時(shí)間:2023 07/15 16:39
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是可以申報(bào)的,可以這樣
2023 07/15 16:40
84784951
2023 07/15 16:43
那我那些發(fā)票還需要處理嗎?
小鎖老師
2023 07/15 16:50
那些是不需要的了
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