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這個(gè)月我開了一家發(fā)票,是小規(guī)模納稅人,我開的稅率是免稅的,那么我申報(bào)的時(shí)候,應(yīng)該填哪幾張?jiān)鲋刀惿陥?bào)表啊,應(yīng)該怎么填寫,比如金額10萬(wàn),稅率是免稅

84784959| 提問時(shí)間:2023 01/27 07:49
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小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅是通過小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表(簡(jiǎn)稱納稅申報(bào)表)完成的,納稅申報(bào)表上需要填寫銷售額、免稅額、增值稅銷項(xiàng)稅額、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額等資料。對(duì)于稅率為免稅的,銷售額和免稅額按照實(shí)際銷售情況進(jìn)行填寫,填寫完畢后增值稅銷項(xiàng)稅額和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)為零。假設(shè)本月發(fā)票金額為10萬(wàn)元,應(yīng)填寫的稅率就是免稅,應(yīng)將10萬(wàn)元填寫至銷售額及免稅額欄,然后增值稅銷項(xiàng)稅額和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額欄填寫為零即可。 拓展知識(shí):小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅是按照 《增值稅納稅申報(bào)表和有關(guān)表格》填報(bào),在《增值稅納稅申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人用表)第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13及14欄做出填寫。其中,第1欄為“銷售額”,此欄包括實(shí)際銷售的貨物或者提供的勞務(wù)收入,不包括免稅收入;第2欄為“免稅收入”,此欄包括免征增值稅的收入,以及免稅的收入;第3欄為“增值稅銷項(xiàng)稅額”,此欄包括銷售額應(yīng)納稅銷項(xiàng)稅額,不包括免稅收入應(yīng)納稅銷項(xiàng)稅額。
2023 01/27 08:02
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