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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問,店鋪?zhàn)饨鹣雀犊睿聜€(gè)月才開票給我們,這個(gè)要怎么樣入賬呢?
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速問速答借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
2023 07/13 20:45
84785011
2023 07/13 20:48
老師,那收到票后呢?
劉艷紅老師
2023 07/13 20:49
借:管理費(fèi)用-房租
貸:預(yù)付賬款
84785011
2023 07/13 21:16
老師,那管理費(fèi)是用現(xiàn)金支付的,下個(gè)月才拿到票,要怎么樣入賬呢?
劉艷紅老師
2023 07/13 21:17
借:預(yù)付賬款
貸:庫存現(xiàn)金
84785011
2023 07/13 21:17
下個(gè)月拿到發(fā)票再沖預(yù)付賬款,是嗎?
劉艷紅老師
2023 07/13 21:18
是的,是的,就是你說的這樣的
84785011
2023 07/13 21:18
那如果我是當(dāng)月付款當(dāng)月就拿到發(fā)票的話,就直接計(jì)入管理費(fèi)用就可以了吧
劉艷紅老師
2023 07/13 21:19
是的,是的,就是這樣的
84785011
2023 07/13 21:19
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
2023 07/13 21:19
不客氣,很高興幫您
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