問題已解決
老師,能幫忙發(fā)一下出口業(yè)務(wù)確認(rèn)收入時(shí)的整體分錄嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好;
出口銷售收入會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等)
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會(huì)計(jì)處理:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”做如下會(huì)計(jì)處理:
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額做如下會(huì)計(jì)處理:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
收到出口退稅款時(shí),做如下會(huì)計(jì)處理:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
2023 07/13 18:18
84785009
2023 07/13 18:23
確認(rèn)收入時(shí)是不是報(bào)關(guān)單上外幣總金額*當(dāng)時(shí)的匯率就是人民幣收入啊,也就是應(yīng)收賬款
meizi老師
2023 07/13 18:25
你好1; 是的;按照你報(bào)關(guān)單金額來報(bào)哈 ;對(duì)的??
84785009
2023 07/13 18:40
但是應(yīng)收賬款是包含銷項(xiàng)稅額嗎,我報(bào)關(guān)單上的外幣金額是含稅收入啊
meizi老師
2023 07/13 19:22
你好; 出口退稅的話; 出口的應(yīng)收賬款沒有稅費(fèi)的; 不包括增值稅的
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