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出口按cif價格確認收入并開具發(fā)票 海運費分錄應該怎么寫?
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速問速答同學您好,海運費您可以根據(jù)收到的海運費正常記入銷售費用,然后開票的核實際收款差額運保費的再沖減銷售費用——運費
2021 07/29 20:37
84784956
2021 07/29 20:46
比如開票金額按照cif價格入主營業(yè)務收入 50000 海運費保費500 這個分錄怎么寫
文老師
2021 07/29 21:07
那您就應該49500確認收入
84784956
2021 07/29 21:16
可是開票按cif價格開票5000財務應該咋處理
文老師
2021 07/29 21:36
您好,不應該按CIF 開票的
84784956
2021 07/29 21:36
那怎么處理呢
文老師
2021 07/29 21:49
就應該按FOB價確認收入
84784956
2021 07/29 21:50
那發(fā)票開cif價格 按FOB價確認收入的話 和申報表不就不一致了嗎
文老師
2021 07/29 21:51
那您開票舊不對了
84784956
2021 07/29 21:52
不對怎么改
文老師
2021 07/29 22:02
那就需要把原來開錯了的發(fā)票紅沖了,再重新開具
84784956
2021 07/29 22:08
可以直接開海運費保費負數(shù)發(fā)票嗎?
文老師
2021 07/29 22:20
這不可以的的,您需要付款給他的
84784956
2021 07/29 22:23
什么付款給他
84784956
2021 07/29 22:23
銷售發(fā)票不是收款方嗎
文老師
2021 07/29 22:23
您好,是付款給貨運公司
84784956
2021 07/29 22:24
付款給貨運公司了
84784956
2021 07/29 22:24
cif價格里海運費保費已經(jīng)付給貨運公司了
84784956
2021 07/29 22:25
貨運公司開了貨代發(fā)票了
文老師
2021 07/29 22:55
您的意思是開負數(shù)銷售發(fā)票沖減是吧,不建議您這樣做,因為申報退稅的時候需要填出口銷售發(fā)票號碼匹配的
文老師
2021 07/29 22:56
最好是紅沖以后按FOB價開具
84784956
2021 07/29 22:57
可是已經(jīng)申報退稅了
84784956
2021 07/29 22:57
按這次開發(fā)票號已經(jīng)退稅了
文老師
2021 07/29 22:59
這樣啊,那您就不管了,
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