問題已解決
問一下去年的供應(yīng)商因未核對,但已結(jié)賬,怎么調(diào)整賬務(wù),去年多掛賬1000今年怎么調(diào)一下賬
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速問速答你好,多掛1000,借應(yīng)付賬款1000貸原材料。
2023 07/13 11:01
84784951
2023 07/13 11:10
那成本也是多計(jì)算了
宋生老師
2023 07/13 11:14
你好,如果有多記了也是需要修改。
84784951
2023 07/13 11:14
因?yàn)槭侨ツ甑奈沂亲隽藘晒P分錄,一個(gè)是借? ?應(yīng)付賬款1000,貸原材料,還做了個(gè)? 借? 原材料? ?貸以前年度損益調(diào)整的分錄,調(diào)整成本
84784951
2023 07/13 11:16
但是這樣做了后利潤表的凈利潤金額與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤金額不一致
宋生老師
2023 07/13 11:16
對的,分錄就是這樣子。
84784951
2023 07/13 11:16
該怎么調(diào)整呢
84784951
2023 07/13 11:22
但是這樣為什么利潤表的凈利潤本年累計(jì)金額跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不一致了
宋生老師
2023 07/13 11:22
你好!這個(gè)沒關(guān)系,不用調(diào)
84784951
2023 07/13 11:47
這個(gè)利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不平也沒有影響哈!
宋生老師
2023 07/13 11:47
你好!是的。這個(gè)沒關(guān)系
宋生老師
2023 07/13 11:47
你好!你要調(diào)也可以調(diào)的,調(diào)去年的年報(bào)期末
84784951
2023 07/13 11:49
嗯呢知道了
宋生老師
2023 07/13 11:50
你好!歡迎下次再來探討
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