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老師,期初建賬,收入是100萬,費用是70多萬(包含庫存其他應(yīng)收等),然后未分配利潤報表是60多萬,正常嗎?

84784998| 提問時間:2023 07/13 09:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
好,這個咱只要是真實的就可以,您看一下是真實的,然后能評就行了。
2023 07/13 09:41
84784998
2023 07/13 09:42
現(xiàn)在是能平,我擔(dān)心不對,因為涉及到股東分紅,這樣未分配利潤60萬,實際可用資金30多萬呢
玲老師
2023 07/13 09:45
你好,提出需要看您什么情況,如果您原來已經(jīng)有賬,那就是按照最后一期科目余額表錄入。
84784998
2023 07/13 09:50
前面沒有賬,這是中間建賬,收入100萬多。支出是70多萬,支出里還有借出去的錢。在加上盤點的庫存,所以未分配利潤60多萬,我要怎么分紅呢?實際上可分配的資金應(yīng)該只有30多萬
玲老師
2023 07/13 10:04
你好,那您就實際盤點,按照實際的數(shù)據(jù)錄入期初就可以了。
玲老師
2023 07/13 10:04
我們現(xiàn)在是先建賬盤點資產(chǎn)負(fù)債實收資本等這些錄入到期初試算平衡開始做賬。
84784998
2023 07/13 10:06
前面沒有賬,這是中間建賬,收入100萬多。支出是70多萬,支出里還有借出去的錢。在加上盤點的庫存,所以未分配利潤60多萬,我要怎么分紅呢?實際上可分配的資金應(yīng)該只有30多萬 我弄完就是現(xiàn)在這個情況啊,正常嗎?
玲老師
2023 07/13 10:10
您盤點出來是多少數(shù)據(jù)咱就錄入多少,這樣就對。
84784998
2023 07/13 10:11
那我未分配利潤是60多萬。怎么分紅,實際只有30多萬的資金可分配
玲老師
2023 07/13 10:15
你好,您沒有錢那就可以暫時不分紅,因為不是說利潤都在貨幣資金里體現(xiàn),它還可以在預(yù)付賬款,慫貨里等等這些體現(xiàn)的。
84784998
2023 07/13 10:15
那股東要分紅,是不是可以少分呢?
玲老師
2023 07/13 10:20
好沒有錢,那你可以分商品,這個根據(jù)你實際情況。
84784998
2023 07/13 10:28
正常來說,股東分紅是根據(jù)未分配利潤來的是吧,未分配利潤就是和實際的資金不匹配啊,怎么還能分商品
玲老師
2023 07/13 10:30
你好,是按照未分配利潤來分紅。 你說沒有那么多錢。有那么多錢還想分紅,就可以分商品。正常來說沒有那些錢是不分的,所以最終是執(zhí)行你單位的規(guī)定。
84784998
2023 07/13 10:32
這個沒有一個規(guī)定政策嗎?未分配利潤就是和實際的資金不匹配啊,能少分嗎
玲老師
2023 07/13 10:36
你好,股東會決議決定就可以了,沒有強制的要求未分配,利潤是正數(shù)就可以分紅。
玲老師
2023 07/13 10:36
因為未分配利潤和實際的貨幣資金,他倆不匹配是很正常的,因為不是所有盈利的錢都在貨幣資金里體現(xiàn),全面給列舉了。
84784998
2023 07/13 10:37
老師,您再給我看看,我這個期初建賬。對嗎?怎么看利潤表感覺不正常啊
玲老師
2023 07/13 10:40
好您這個數(shù)據(jù),因為我不知道數(shù)據(jù)來源對不對,沒辦法說。 你前面沒有賬您就去盤點,按照我說的那個方法盤點,然后要是錄入期初不平,把差額放在未分配利潤試算平衡就可以做賬了。
84784998
2023 07/13 10:43
如果數(shù)據(jù)來源是對的,是不是這樣就正常了,因為我看利潤表上不體現(xiàn)庫存結(jié)轉(zhuǎn),這樣凈利潤是不是虛高了
玲老師
2023 07/13 10:47
現(xiàn)在是建賬,只要咱提出是平的數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確,沒有錯誤的那就沒事。
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