問題已解決

老師,我公司付的招標(biāo)代理費(fèi)費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生,但是對方發(fā)票還沒開來,這個月怎樣入賬?

84785025| 提問時間:2023 07/12 08:57
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2023 07/12 08:59
84785025
2023 07/12 08:59
那這個季度報賬這個費(fèi)用就不能做到賬里了,沒有這個費(fèi)用了唄
劉艷紅老師
2023 07/12 09:02
對的,什么時候收到發(fā)票,什么時候入賬
84785025
2023 07/12 09:03
但是有一些人說實(shí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制,實(shí)際發(fā)生了就入賬,我也琢磨了半天沒有發(fā)票怎樣入賬呢?
劉艷紅老師
2023 07/12 09:04
實(shí)在想先入賬,就先暫估
84785025
2023 07/12 09:05
那暫估怎樣入賬?發(fā)票到時又怎樣入賬,麻煩把詳細(xì)的會計處理告訴我唄
劉艷紅老師
2023 07/12 09:06
暫估 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-暫估 收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù) ) 貸:其他應(yīng)付款-暫估(負(fù)數(shù) ) 再做正數(shù)分錄就可以了
84785025
2023 07/12 09:07
實(shí)際我們的費(fèi)用是確定的,就是這么些,我們匯款到時他們應(yīng)該給我們開發(fā)票的,只是發(fā)票還未開來
劉艷紅老師
2023 07/12 09:07
就按我上面的先做分錄,收到發(fā)票再做正數(shù)分錄
84785025
2023 07/12 09:09
我們款項(xiàng)已付涉記到銀行存款的減少,那銀行存款應(yīng)該怎樣處理?
劉艷紅老師
2023 07/12 09:12
那就計入銀行存款就可以了
84785025
2023 07/12 09:15
那暫估時借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款收到發(fā)票時,借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸:銀行存款負(fù)數(shù),然后再借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
劉艷紅老師
2023 07/12 09:18
借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù),借:銀行存款正數(shù)
劉艷紅老師
2023 07/12 09:18
這筆這樣做會好點(diǎn)哦
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