問題已解決

老師好,請問一直沒有業(yè)務(wù)只有銀行往來數(shù)據(jù),現(xiàn)在半路建賬,依據(jù)銀行余額錄入數(shù)據(jù) 負(fù)債表不平怎么辦?

84784984| 提問時(shí)間:2023 07/11 12:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 差額計(jì)入未分配利潤
2023 07/11 12:07
84784984
2023 07/11 12:12
哦,老師那請問計(jì)入未分配利潤的年初數(shù)還是期末數(shù)?
小菲老師
2023 07/11 12:12
同學(xué),你好 是錄入期初
84784984
2023 07/11 12:22
起初都是 0
84784984
2023 07/11 12:24
依據(jù)這個(gè)錄入數(shù)據(jù)的資產(chǎn)負(fù)債表做第一張憑證是嗎?
小菲老師
2023 07/11 12:24
同學(xué),你好 你新建賬套,應(yīng)該錄入期初
84784984
2023 07/11 12:25
起初資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,差額計(jì)入未分配利潤的期初數(shù),需要什么憑證呢?
小菲老師
2023 07/11 12:27
同學(xué),你好 不用憑證,你是新建賬套,錄入期初
84784984
2023 07/11 12:31
哦,那就依據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表錄入期初數(shù)據(jù)即可對嗎?
小菲老師
2023 07/11 12:31
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784984
2023 07/11 12:32
不需要用資產(chǎn)負(fù)債表做憑證吧?
小菲老師
2023 07/11 12:32
同學(xué),你好 不需要的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~