問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題,我們公司這個(gè)月的利潤(rùn)總額是正數(shù),在企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,我看到了彌補(bǔ)以前年度的虧損,這種情況需要計(jì)提所得稅嗎

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/11 11:42
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,如果擬補(bǔ)完虧損,還有利潤(rùn)就需要計(jì)提,沒(méi)有利潤(rùn)就不用計(jì)提。
2023 07/11 11:45
84784989
2023 07/11 14:00
收入或者是增值稅這些開(kāi)業(yè)0申報(bào)嗎,可能我用詞不正確
玲老師
2023 07/11 14:07
如果您的收入是0,那您增值稅就是零申報(bào),然后您所得稅是按照實(shí)際的利潤(rùn)填寫申報(bào)。
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