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老師 有一部分 進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的話 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎 另一部分我們是簡易計(jì)稅 暫時沒有抵扣變成了留抵稅 分錄又是怎么樣的呢?

84784984| 提問時間:2023 07/11 10:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:成本費(fèi)用/存貨等科目 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 簡易計(jì)稅部分取得的增值稅進(jìn)項(xiàng),直接做不抵扣勾選,全額計(jì)入成本費(fèi)用
2023 07/11 10:51
84784984
2023 07/11 11:00
老師 我們這邊有可能后續(xù)會開建安票 這部分老板的意思是 先掛那邊,而且已經(jīng)認(rèn)證抵扣過了,現(xiàn)在怎么處理呢
家權(quán)老師
2023 07/11 11:11
已經(jīng)抵扣了就要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
84784984
2023 07/11 11:34
謝謝老師 這個分錄怎么寫呢 我不太會 謝謝了
家權(quán)老師
2023 07/11 11:40
就是這個哈 借:成本費(fèi)用/存貨等科目 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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