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老師,外賬會計多開了幾十萬發(fā)票給了其他公司,其他公司也拿去抵扣了,這幾十萬要怎樣沖???

84784980| 提問時間:2023 07/09 08:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!專票嗎?專票要進項才能抵扣
2023 07/09 08:17
84784980
2023 07/09 08:25
是專票,稅款也交了。
宋生老師
2023 07/09 08:26
你好!交了就可以了。你是為什么要沖?
84784980
2023 07/09 08:30
根本都沒有拉貨去,那外賬會計自己又忘記了,就開票寄給對方公司了,對方公司也沒跟我們說,直接拿去抵扣了。
宋生老師
2023 07/09 08:32
你好!你現(xiàn)在跨月了,開紅字發(fā)票
84784980
2023 07/09 08:35
對方公司已經(jīng)勾選抵扣了
宋生老師
2023 07/09 08:36
您好!我知道,所以要跟對方先說一下
84784980
2023 07/09 08:40
對方都抵扣了,還說什么?我不明白
宋生老師
2023 07/09 08:41
你好!你給對方說,你這個屬于虛開的。要紅沖。
84784980
2023 07/09 08:44
對方抵扣了還可以紅沖??而且我們那外賬會計也申報繳納稅款了
宋生老師
2023 07/09 08:45
你好!當然可以紅沖的了
84784980
2023 07/09 08:50
紅沖之后,會退稅款嗎?
宋生老師
2023 07/09 08:51
你好!可以申請退稅
84784980
2023 07/09 08:53
好的,我明白了
宋生老師
2023 07/09 08:58
你好!不用客氣的了
84784980
2023 07/09 08:58
老師,如果對方公司讓我們不紅沖,是否可以理解為,我們拉貨給對方,直到夠發(fā)票金額為止?
宋生老師
2023 07/09 08:59
你好!是的。這樣才屬于正規(guī)的交易。
84784980
2023 07/09 09:01
好,謝謝老師
宋生老師
2023 07/09 09:01
你好!不用客氣的了
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