問題已解決
我們是季報的小規(guī)模納稅人,做賬的時候需要在每個季度末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅以及計提所得稅嗎?
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速問速答同學(xué)您好,是的沒錯,這 是要的????
2023 07/08 19:50
84784953
2023 07/08 20:05
這樣的話那申報的時候,上傳的財務(wù)報表是不是也應(yīng)該是計提后的數(shù)據(jù)?比如利潤表中凈利潤變少了,資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中,應(yīng)繳稅費(fèi)余額變多了
易 老師
2023 07/08 20:11
同學(xué)您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?????
84784953
2023 07/08 20:15
就是稅務(wù)申報的時候,不是需要上傳財務(wù)報表嗎?如果季度末結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅計提了所得稅的話,那上傳的財務(wù)報表是不是也是算上這塊后的數(shù)據(jù)?
易 老師
2023 07/08 20:16
是的沒錯, 是 這樣的算上這塊
84784953
2023 07/08 20:18
您看這兩張利潤表,一個是計提了所得稅以后的,請問稅務(wù)申報的時候,應(yīng)該上傳哪個?
易 老師
2023 07/08 20:20
同學(xué)您好,申報有所得稅的這個????
84784953
2023 07/08 20:28
現(xiàn)在有稅收優(yōu)惠,我們增值稅沒有達(dá)到起征額,所得稅報上是按25計提的,實(shí)際只預(yù)繳納5%,那這部分減免,我是申報完之后再做到下月的營業(yè)外收入中?還是本月就要做進(jìn)去?
易 老師
2023 07/08 20:30
同學(xué)您好,申報月或季度做確認(rèn)即可????
84784953
2023 07/08 20:33
老師 我沒看懂您的回答,您看我這么理解對不對,:2季度末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提所得稅,然后7月申報上傳的報表是結(jié)轉(zhuǎn)和計提后的數(shù)據(jù)。7月實(shí)際繳納以后,把減征的部分做到7月的賬里,做成營業(yè)外收入。
易 老師
2023 07/08 20:38
同學(xué)您好,不是,6月按季就可確認(rèn),7月只需交稅????
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