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請問4月扣的1到3月第一季度的這個印花稅費用,現(xiàn)在4到6月第二季度也要報嗎?

84784963| 提問時間:2023 07/08 15:38
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,對的,這個是需要的
2023 07/08 15:38
84784963
2023 07/08 16:09
那請問這個印花稅6月需要計提嗎?
84784963
2023 07/08 16:22
請問這個第二季度的印花稅是6月計提7月繳納還是7月計提7月繳納?
小鎖老師
2023 07/08 16:34
是6月計提7月繳納,這個意思的
84784963
2023 07/08 16:40
那上個季度繳納這個印花稅是什么計稅依據(jù)?我不知道怎么算出來的?我看上季度會計做的印花稅的1到3月第一季度都沒有提現(xiàn)出印花稅來,僅僅只是在7月繳納的時間有這兩個分錄。我可以也在7月繳納的時間計提嗎?
小鎖老師
2023 07/08 16:41
你們是按照收入和成本,也就是采購銷售那些金額合計的,是可以7月繳納的
84784963
2023 07/08 16:46
那我就是可以照著上個財務(wù)做的一樣,這個月7月17號以前先申報印花稅,然后6月憑證不計提,等到申報成功之后7月自動扣款了做分錄的時候我再和這個分錄一樣入賬是嗎?
小鎖老師
2023 07/08 16:47
對的,這個是一樣的了這個
84784963
2023 07/08 16:54
那出現(xiàn)在第二季度利潤表里的這個印花稅9.3我在報第二季度所得稅申報表的時候可以填入到申報表里去抵扣嗎?
小鎖老師
2023 07/08 17:30
可以,沒問題的了這個
84784963
2023 07/08 18:14
請問第一季度申報所得稅是時候一定彌補了以前年度的虧損了,那我現(xiàn)在申報第二季度的時候還要再填一遍這個以前年度虧損嗎?好像只能彌補一次是吧?
小鎖老師
2023 07/08 18:15
是彌補一次的了這個
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