問題已解決

存貨本月沒有收到,暫估為100,下個(gè)月收到后實(shí)際為110,下月沖暫估100,請(qǐng)問差額10如何做賬?

84784992| 提問時(shí)間:2023 07/08 13:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 之前的分錄紅沖 按照發(fā)票重新做
2023 07/08 13:18
84784992
2023 07/08 14:06
我知道要紅沖,但是著額的10需要做分錄嗎?本月借:庫存商品 100,貸應(yīng)付賬款 100,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100,貸庫商品:100 下月收到發(fā)票時(shí)先紅沖,借庫存商品 -100,貸應(yīng)付賬款-100,然后,借庫存商品 :110,貸應(yīng)付賬款 110(先不管增值稅)那個(gè)成本相關(guān)10需要調(diào)整嗎???
小菲老師
2023 07/08 14:08
同學(xué),你好 收到發(fā)票時(shí)先紅沖,借庫存商品 -100,貸應(yīng)付賬款-100 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100,貸庫商品:-100?
84784992
2023 07/08 14:12
然后呢,再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 110,貸庫存商品 110 ,嗎?
小菲老師
2023 07/08 14:12
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~