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年底預(yù)提的費(fèi)用今年收到發(fā)票怎么做賬

84785008| 提問時(shí)間:2023 07/07 21:06
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 把前面做負(fù)數(shù)處理,再用以前年度損益調(diào)整做正數(shù)
2023 07/07 21:07
84785008
2023 07/07 21:08
不設(shè)以前年度損益調(diào)整科目
劉艷紅老師
2023 07/07 21:10
你們是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
84785008
2023 07/07 21:11
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
劉艷紅老師
2023 07/07 21:13
計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配里面
84785008
2023 07/07 21:18
年底預(yù)是 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)提費(fèi)用 麻煩幫我寫下今年收到發(fā)票后的賬務(wù)處理
劉艷紅老師
2023 07/07 21:21
借:利潤(rùn)分配-未分配(負(fù)數(shù)) 貸:預(yù)提費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 借:利潤(rùn)分配-未分配正數(shù) 貸:預(yù)提費(fèi)用正數(shù)
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