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老師,2022年11月份暫估的人工費發(fā)票,在2023年5月匯算清繳時調(diào)增了,工頭在23年5月份已經(jīng)把暫估的發(fā)票代開出來了,23年收到的發(fā)票分錄怎么做?

84784997| 提問時間:2023 07/07 11:15
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
好,這個你先聯(lián)系稅務(wù)局,然后可以追加到發(fā)生年度扣除。
2023 07/07 11:18
玲老師
2023 07/07 11:18
把沒有發(fā)票的紅沖再按發(fā)票做一個分錄就行了。
84784997
2023 07/07 11:18
老師你是說在2022年度扣除嗎?
84784997
2023 07/07 11:20
老師,沒有發(fā)票的在23年5月份我已經(jīng)納稅調(diào)增了
玲老師
2023 07/07 11:25
是的,可以追加到22年扣除的。
玲老師
2023 07/07 11:25
因為你調(diào)增了,所以才讓你聯(lián)系稅務(wù)局,這個可以調(diào)整到發(fā)生年度扣除最長是不超過5年。
84784997
2023 07/07 11:29
老師,直接把收到的成本發(fā)票做飯23年可以嗎
玲老師
2023 07/07 11:38
你好? ?這樣不準確 的 呢?
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