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老師,財報里應(yīng)收帳款為負(fù)數(shù),報不過去怎么辦?應(yīng)收能給它調(diào)到預(yù)收賬款里嗎

84784985| 提問時間:2023 07/07 08:16
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,是的,資產(chǎn)負(fù)債科目期末不能負(fù)數(shù),需要重分類
2023 07/07 08:16
84784985
2023 07/07 08:35
改到預(yù)收下對嗎
小林老師
2023 07/07 08:45
是的,是按明細(xì)進行重分類預(yù)收
84784985
2023 07/07 08:51
好的,謝謝老師
小林老師
2023 07/07 08:53
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