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老師,報表里其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)?怎么辦

84785025| 提問時間:2022 10/04 17:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,把它重分類到預(yù)收賬款就可以的
2022 10/04 17:24
84785025
2022 10/04 17:25
是由于,社保計提但未繳納,然后發(fā)放工資已扣除個人繳納的那一部分
84785025
2022 10/04 17:25
調(diào)到預(yù)收賬款的借方么?
84785025
2022 10/04 17:26
是稅務(wù)里報送財務(wù)報表的時候,不填其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),直接填預(yù)收賬款借方么?
郭老師
2022 10/04 17:26
其他應(yīng)收款放到其他應(yīng)付款里面。
郭老師
2022 10/04 17:26
剛才看錯了,看成了應(yīng)收賬款。
84785025
2022 10/04 17:30
其他應(yīng)付款借方吧?
84785025
2022 10/04 17:31
是稅務(wù)里報送財務(wù)報表的時候,不填其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),直接填其他應(yīng)收款借方么
郭老師
2022 10/04 17:35
其他應(yīng)收款在貸方的話,你放到其他應(yīng)付款貸方。
郭老師
2022 10/04 17:36
之所以會出現(xiàn)了負(fù)數(shù),就是因為其他應(yīng)收款在貸方有余額了。
84785025
2022 10/04 18:26
好的謝謝
郭老師
2022 10/04 18:42
不用客氣,節(jié)日快樂
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