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去年10月份取得土地使用權(quán),去年沒營(yíng)業(yè),沒有攤銷。今年怎么處理?

84785028| 提問時(shí)間:2023 07/06 22:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,在今年可以補(bǔ)攤銷的 買來做什么用的
2023 07/06 22:59
郭老師
2023 07/06 23:18
借在建工程 貸累計(jì)攤銷 做這個(gè) 還在蓋房屋的嗎
郭老師
2023 07/06 23:49
按照1000來攤銷。按照全部的 可以的
郭老師
2023 07/07 08:25
可以的,可以這么做的。
郭老師
2023 07/07 08:32
你好,再重新調(diào)整就可以了 借應(yīng)付賬款, 貸無形資產(chǎn) 借無形資產(chǎn)貸銀行 借管理費(fèi)用等待累積攤銷,或者是做相反的。
郭老師
2023 07/07 08:40
這個(gè)分錄不對(duì),借無形資產(chǎn),貸銀行存款,應(yīng)付帳款這里面包含著契稅、耕地占用稅和土地價(jià)款
郭老師
2023 07/07 08:40
然后你之前暫估的不對(duì),需要紅沖借應(yīng)付賬款,貸無形資產(chǎn),然后再做正確的借無形資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款等。
郭老師
2023 07/07 08:46
差額調(diào)整借累計(jì)攤銷貸管理費(fèi)用,或者是借管理費(fèi)用貸累計(jì)攤銷。
郭老師
2023 07/07 08:55
你好,你反攤的時(shí)候分?jǐn)偟街圃熨M(fèi)用,制造費(fèi)用也需要分?jǐn)?。也一塊兒調(diào)整。
郭老師
2023 07/07 08:58
你好,也調(diào)整的,你攤銷的時(shí)候做的哪個(gè)科目少,攤銷的多,攤銷了都在哪個(gè)科目里面調(diào)整。
郭老師
2023 07/07 09:02
你好,無形資產(chǎn)的原值/12/年限 和你暫估/12/年限 就是月差額。
84785028
2023 07/06 23:04
補(bǔ)攤銷,分錄怎么寫?
84785028
2023 07/06 23:04
蓋廠房、辦公樓
84785028
2023 07/06 23:07
去年沒有利潤(rùn)
84785028
2023 07/06 23:25
是的。比如一個(gè)月攤銷5萬,去年2個(gè)月忘了攤銷。補(bǔ)攤,直接攤銷3個(gè)月 借:在建工程 15萬 貸:累計(jì)攤銷 15萬
84785028
2023 07/06 23:27
分期付款取得土地使用權(quán),合同價(jià)款1000萬,實(shí)際支付500萬。尾款一年后付清。按1000還是500攤銷?
84785028
2023 07/06 23:34
去年的不攤銷了,從今年1月開始攤銷可以嗎?攤銷期限還是40年
84785028
2023 07/07 08:21
你好,耕地占用稅、契稅需要入成本,這兩個(gè)稅還沒交,可以暫估入成本嗎?
84785028
2023 07/07 08:30
如果后期交稅了,和暫估不一樣,以前的攤銷怎么辦?賬怎么處理?
84785028
2023 07/07 08:36
沒看懂,不好意思
84785028
2023 07/07 08:37
入賬時(shí): 借:無形資產(chǎn)-土地使用權(quán) 貸:銀行存款 應(yīng)交契稅 應(yīng)交耕地占用稅
84785028
2023 07/07 08:38
這個(gè)分錄對(duì)嗎?
84785028
2023 07/07 08:44
明白了,老師
84785028
2023 07/07 08:45
暫估的正常攤銷嗎?攤銷后,無形資產(chǎn)調(diào)整后,之前攤銷的怎么處理?以后怎么攤銷?
84785028
2023 07/07 08:54
調(diào)整時(shí),計(jì)入只計(jì)入管理費(fèi)用?制造費(fèi)用呢?
84785028
2023 07/07 08:57
攤銷計(jì)入在建工程呢?
84785028
2023 07/07 09:00
差個(gè)怎么算?
84785028
2023 07/07 09:01
差額怎么算?
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