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取得去年的租金發(fā)票,沒有計(jì)提,沒有攤銷,不反結(jié)賬的前提今年要怎么入賬

84784999| 提問時(shí)間:2022 03/02 22:49
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
同學(xué)您好,那您就通過以前年度損益調(diào)整科目或者直接利潤分配——未分配利潤
2022 03/02 22:52
84784999
2022 03/02 22:53
具體怎么做分錄呢?有完整的分錄嗎?
84784999
2022 03/02 22:54
要是反結(jié)賬這次租金一次性計(jì)入費(fèi)用?35萬左右
文老師
2022 03/02 23:06
那您這是多久的費(fèi)用
84784999
2022 03/02 23:07
去年好幾個(gè)月的租金,我怎么處理才最好呢,會(huì)不會(huì)影響到匯算清繳?
文老師
2022 03/02 23:08
現(xiàn)在還沒有匯算清繳,調(diào)整也是正常的
84784999
2022 03/02 23:10
借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤35萬,然后把發(fā)票附在后面嗎
文老師
2022 03/03 17:02
這個(gè)你能付款了嗎
文老師
2022 03/03 17:03
這個(gè)您付款了嗎,沒有付款的話 是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款等,然后借利潤分配——未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
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