當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
麻煩郭老師您有空幫回答下問題
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答在的,具體的什么問題?
2023 07/06 17:10
84785033
2023 07/06 17:12
郭老師您好!小規(guī)模納稅人如果季度有營利是要交企業(yè)所得稅嗎?
郭老師
2023 07/06 17:12
對的,是的,如果你之前年度沒有虧損,需要正常交。
84785033
2023 07/06 17:12
還是等明年五月份匯算清繳才交企業(yè)所得稅?
郭老師
2023 07/06 17:12
如果你不需要教的話,告訴你一個(gè)方法,你可以暫估費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,到時(shí)候匯算清交,你把這個(gè)費(fèi)用紅沖調(diào)增,該
84785033
2023 07/06 17:14
如果不想交企業(yè)所得稅,多結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?但是是這個(gè)月開進(jìn)票,上個(gè)月已經(jīng)開銷票了
郭老師
2023 07/06 17:16
我結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,會不會收入小于成本?
郭老師
2023 07/06 17:16
結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,會不會收入小于成本不小于的話可以。
84785033
2023 07/06 17:44
收入不會小于成本,就是上個(gè)月開銷票,這個(gè)月開進(jìn)票會不會不合理,。你說的是先增加費(fèi)用嗎?那之后也沒那么多費(fèi)用沖啊
郭老師
2023 07/06 17:45
那你上一個(gè)月開了銷項(xiàng)發(fā)票,做了收入上一個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以的,沒有發(fā)票的,你可以暫估一個(gè),然后這個(gè)月發(fā)票到了紅沖之前在暫估再做發(fā)票的就可以了,其實(shí)他還屬于上一個(gè)季度的。
84785033
2023 07/07 14:55
郭老師您好!做暫估的怎么做會計(jì)分錄?我想上個(gè)月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)月補(bǔ)發(fā)票的
郭老師
2023 07/07 14:56
要暫估什么業(yè)務(wù)的?借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2023 07/07 14:57
發(fā)票到了之后,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再做正確的。
84785033
2023 07/07 14:57
昨天你不是說:“那你上一個(gè)月開了銷項(xiàng)發(fā)票,做了收入上一個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以的,沒有發(fā)票的,你可以暫估一個(gè),然后這個(gè)月發(fā)票到了紅沖之前在暫估再做發(fā)票的就可以了,其實(shí)他還屬于上一個(gè)季度的。
郭老師
2023 07/07 14:58
好,上面寫了看一下的。
84785033
2023 07/07 15:24
郭老師您好!這個(gè)月才走公賬補(bǔ)開票的可以嗎?
郭老師
2023 07/07 15:26
可以的,可以這么做的。
84785033
2023 07/07 15:30
如果不走賬單單開普票可以嗎?
郭老師
2023 07/07 15:34
你好,也就是沒有付錢,還是現(xiàn)金支付,現(xiàn)金支付1萬左右的可以的。
84785033
2023 07/07 16:17
沒有支付,一定要對公支付或現(xiàn)金支付嗎?郭老師印花稅要計(jì)提嗎?每次都是找你才能解決問題,太謝謝您了,問題次數(shù)有限制,這次又問完了。
郭老師
2023 07/07 16:20
對的,是的,如果是支付給個(gè)人賬戶,需要出委托書,三方蓋章簽字。
郭老師
2023 07/07 16:20
印花稅可以計(jì)提,也可以不用計(jì)提,準(zhǔn)則上是規(guī)定不計(jì)體,實(shí)際你看一下你是按什么來申報(bào)的,按季度的話最好是計(jì)提。
郭老師
2023 07/07 16:20
這個(gè)沒有關(guān)系,你再重新問,我再接手就行。
閱讀 234