問題已解決

我們單位每個月的食堂費用是這樣計提的: 借:其他應(yīng)付款-食堂費用 100 貸:其他應(yīng)付款-XX超市 100 然后分攤食堂費用分錄是 : 借 :管理費用-職工福利費 100 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費100 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費100 貸:其他應(yīng)付款-食堂費用100 問題來了,某個月多計提了1毛錢,導(dǎo)致其他應(yīng)付款-XX超市 有余額了,這個應(yīng)該如何調(diào)整呢,

84784948| 提問時間:2023 07/06 15:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,某個月多計提了1毛錢,導(dǎo)致其他應(yīng)付款-XX超市 有余額了,沖銷多計提的0.1就是了?
2023 07/06 15:30
84784948
2023 07/06 15:34
我也知道,咋沖啊,我要是這么做 借:其他應(yīng)付款-食堂費用 0.1 貸:其他應(yīng)付款-XX超市0.1,那其他應(yīng)付款-食堂費用就會產(chǎn)生余額了
鄒老師
2023 07/06 15:35
你好,沖銷計提的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:管理費用-職工福利費??
84784948
2023 07/06 15:39
暈了我,老師你這沖銷的分錄和我說的有余額的也關(guān)聯(lián)不上???他應(yīng)付款-XX超市余額也沒處理???這題 的關(guān)鍵是計提的科目,掛的是往來
鄒老師
2023 07/06 15:40
你好,沖銷計提的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:管理費用-職工福利費?? 你提供的第一筆計提分錄是錯誤的(計提分錄不會借貸方都是其他應(yīng)付款的)
84784948
2023 07/06 16:05
計提的沒錯,這個往來只是用來中轉(zhuǎn)的
鄒老師
2023 07/06 16:06
請看你前后描述,我該相信哪個呢?
84784948
2023 07/06 16:06
借:管理費用-職工福利費 貸 :其他應(yīng)付款-食堂費用 這樣做對不對呢?
鄒老師
2023 07/06 16:07
你好,你是指計提福利費的時候??
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