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請(qǐng)問固定資產(chǎn)拉走返廠,當(dāng)時(shí)沒開票,只是暫估借:固定資產(chǎn) 20346 貸:應(yīng)付賬款—暫估20000 銀行存款346 運(yùn)費(fèi) 我現(xiàn)在返廠沖掉的話該怎么沖平這個(gè)運(yùn)費(fèi) 借:應(yīng)付賬款暫估20000 ? 貸 固定資產(chǎn)20346

84784959| 提問時(shí)間:2023 07/06 12:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付帳款 銷售費(fèi)用, 貸固定資產(chǎn)。
2023 07/06 12:35
郭老師
2023 07/06 12:35
或者是做管理費(fèi)用里面都可以。
郭老師
2023 07/06 12:36
那就可以的,不要再做固定資產(chǎn)了。
郭老師
2023 07/06 12:37
不做固定資產(chǎn)清理它是原價(jià)給你退的,不用做這個(gè)待認(rèn)證紅沖就可以的 之前的折舊也需要紅沖。
郭老師
2023 07/06 12:47
不用客氣,工作愉快
84784959
2023 07/06 12:35
我想也是這樣
84784959
2023 07/06 12:36
還有就是有一個(gè)已經(jīng)開票過來了,我出了待認(rèn)證了,但是現(xiàn)在對(duì)方也沒開紅字發(fā)票過來,從4月份開始計(jì)提折舊,是要沖掉待認(rèn)證嗎?要不要通過固定資產(chǎn)清理
84784959
2023 07/06 12:39
好滴,謝謝老師
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