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衛(wèi)浴行業(yè)內賬,先預收了客戶的款,做了收入,但沒打款給供應商,怎么結轉成本算利潤

84784957| 提問時間:2023 07/06 05:45
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,購貨的時候借庫存商品 貸應付賬款-供應商
2023 07/06 05:46
84784957
2023 07/06 05:52
收了客戶的錢 直接做了收入 ,但是需要在工廠定制 ,或是客戶要求 過一段時間再發(fā)貨 ,這樣就沒給供應商打款 ,月末的時候怎么結轉成本呢 ?
84784957
2023 07/06 05:53
另外定制品需要很長時間
東老師
2023 07/06 05:53
這個可以先暫估成本,等取得發(fā)票沖銷暫估成本,再按照發(fā)票做賬
84784957
2023 07/06 06:04
還是收到錢的時候先掛預收賬款,發(fā)貨的時候 ,再確認收入結轉成本?
東老師
2023 07/06 06:04
內賬無所謂,兩種方式都可以
84784957
2023 07/06 06:14
暫估成本掛應付賬款一暫估科目啊 ?
東老師
2023 07/06 06:15
對,就記入應付賬款暫估就行
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