問題已解決

老師請教一個問題,就是我們預(yù)收了一批貨款,然后客戶讓我們把發(fā)票開給他們了,如果確認(rèn)收入了,那么請問成本怎么算,因為貨物沒那么快做的出來?

84785045| 提問時間:2021 05/26 16:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
出貨的時候再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2021 05/26 16:26
84785045
2021 05/26 16:27
但是我現(xiàn)在5月開了10萬出去,那我就不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?等到實際貨物出去了在結(jié)轉(zhuǎn)成本?
森林老師
2021 05/26 16:27
同學(xué)你好,只要在一個年度發(fā)生的,這個情況不要緊的。
84785045
2021 05/26 16:28
主要就是模具有的就是跨年了
森林老師
2021 05/26 16:30
從規(guī)定上來講,不可以的,但在稅務(wù)上,他是開發(fā)票就要確認(rèn)收入的。所以在實操中,能盡量避免 或是能說清楚,稅務(wù)局也是允許 的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~