問題已解決

老師,如果去年做了無票收入申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在客戶要重新開票,那是直接在當(dāng)期的無票收入那里做負(fù)數(shù)嗎?

84784983| 提問時間:2023 07/05 17:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 對的 這個負(fù)數(shù)填寫
2023 07/05 17:59
84784983
2023 07/05 18:03
這個不會有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?稅局申報(bào)系統(tǒng)能過嗎?
樸老師
2023 07/05 18:24
沒有風(fēng)險(xiǎn) 這個是正常業(yè)務(wù)
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