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老師我們公司付6月電費(fèi)一共是228000元,但是開票日期是6月份的金額是22000元,少開的8000元開票日期是7月4號(hào)了,這個(gè)分錄做: 借:管理費(fèi)用 207547.17 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額12452.83 貸:銀行存款 220000 跨月的部分做: 借:預(yù)付賬款 8000 貸:銀行存款 8000 7月做分錄時(shí)做: 借:管理費(fèi)用 7547.17 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 452.83 貸:預(yù)付賬款 8000 這樣做可以嗎?

84785034| 提問時(shí)間:2023 07/05 11:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2023 07/05 11:08
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