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老師銷項多進項少,應交稅費應交增值稅,未交增值稅是記借方還是貸方

84784975| 提問時間:2023 07/05 09:37
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,未交增值稅是在貸方的。
2023 07/05 09:41
84784975
2023 07/05 09:44
比如我這個月進項是10要銷項是8萬不需要繳稅,我勾選認證了8萬,的分錄怎么寫呢
玲老師
2023 07/05 09:52
借轉出未交增值稅二貸未交增值稅二。
84784975
2023 07/05 09:59
這是什么意思紅色部分
玲老師
2023 07/05 10:03
好,這個您需要自己按一下計算器計算一下的。
玲老師
2023 07/05 10:03
正常來說是不用負數(shù)來表示的。
84784975
2023 07/05 10:05
關鍵是應交稅費是正數(shù),未交是正數(shù),我看不懂是什么意思了
玲老師
2023 07/05 10:09
銷項和進項的差額,如果銷項大于進項就是未交增值稅在貸方正數(shù)。
84784975
2023 07/05 10:14
在貸方是需要繳稅還是不交
84784975
2023 07/05 10:15
-419178.34和-374270.93分別是什么意思
玲老師
2023 07/05 10:16
未交增值稅在貸方正數(shù)是應該交還沒有交的增值稅。
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