問題已解決

您好老師,少認(rèn)證發(fā)票導(dǎo)致這個月申報要交幾百元增值稅,現(xiàn)在又沒進項票并跨月了,我可以申請延緩繳納,等這個月底認(rèn)證7月進項多認(rèn)證去沖抵,可以嗎?

84784999| 提問時間:2023 07/05 08:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以的,可以這么做的,你多交幾百塊錢,這個影響不大,如果你申請延期的話,你的附加稅需要正常交,而且需要交滯納金。
2023 07/05 08:50
84784999
2023 07/05 09:45
謝謝老師,他不想交,那請問我申請了延緩繳納,那我7月份能開銷售發(fā)票收入出去嗎,如果開了我是不是要多認(rèn)證進項,才能沖抵減延緩繳納的進項
郭老師
2023 07/05 09:45
對的,是的,你必須有留底 才能抵扣你六月份的。
84784999
2023 07/05 14:42
那我比如7月開銷售發(fā)票收入銷項稅2萬,進項稅2萬,那7月就不用交增值稅,但6月幾百元延緩繳納了,那我就在7月再收點進項票去認(rèn)證幾百元進項稅去把他沖減6月份的,可以這么操作是嗎
郭老師
2023 07/05 14:47
可以的,可以這么做的。
84784999
2023 07/05 16:15
再麻煩下老師,就是7月認(rèn)證幾百元進項,去點哪里可以抵減掉6月份的進項呢
郭老師
2023 07/05 16:19
你好,你有劉迪,留底金額必須大于等于你沒有交納的稅款,然后在八月份的時候留底底,你附表二里面讓你稅務(wù)局那邊給你填寫,你在31行里面填寫抵扣。
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